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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 124 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. 0,00 8.749,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. 8.749,40
09/01/2023 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. 8.749,40
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 43,75
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 507,10
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. REF EMPR. BANCO DO BRASIL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 816,27
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 1.020,78
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 1.181,34
09/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores 1.305,56
17/01/2023 Pagamento de Empenho 124/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.874,60
TOTAL 8.749,40 8.749,40 8.749,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/01/2023 43,75 Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI 09/01/2023 507,10 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL 09/01/2023 816,27 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 09/01/2023 1.020,78 Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/01/2023 1.181,34 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 09/01/2023 1.305,56 Lançada
TOTAL   4.874,80