Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2023 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. |
83.199,16 |
|
|
09/01/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. |
|
83.199,16 |
|
09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
|
|
293,60 |
09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
|
|
1.720,29 |
09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
|
|
3.515,81 |
09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
|
|
4.365,09 |
09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
|
|
7.477,64 |
09/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
|
|
11.615,29 |
17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 131/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
54.211,44 |
TOTAL |
83.199,16 |
83.199,16 |
83.199,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.