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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1513 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 MANTA TERMINA ADULTO 18,00 540,00
40.00 COLAR CERVICAL RESGATE TAM P M G 30,00 1.200,00
3.00 COLAR CERVICAL C/ REGULAGEM 160,00 480,00
1.00 PINÇA KOCHER 14 CM RETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 MANTA TERMINA ADULTO COLAR CERVICAL RESGATE TAM P M G COLAR CERVICAL C/ REGULAGEM PINÇA KOCHER 14 CM RETA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. 2.285,00
23/03/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXA. 2.285,00
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2023 IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 2.285,00
TOTAL 2.285,00 2.285,00 2.285,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.