Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MOACIR PIANA FLORAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1528 |
Data de lançamento: |
27/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PARA REFORMA DO RADIADOR DA RETRO ESCAVADEIRA
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA REFORMA DO RADIADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, CFE NF Nº 17. |
490,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2023 |
SERVIÇO PARA REFORMA DO RADIADOR DA RETRO ESCAVADEIRA
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA REFORMA DO RADIADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, CFE NF Nº 17. |
490,00 |
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| 27/03/2023 |
PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA REFORMA DO RADIADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, CFE NF Nº 17.
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490,00 |
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| 11/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2023
MOACIR PIANA FLORAO - 14959 |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.