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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020

Dados do Empenho
Número do empenho: 1539 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DVD , CAMERA E HD Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. 2.785,00 2.785,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 DVD , CAMERA E HD Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. 2.785,00
27/03/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. 2.785,00
11/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1539/2023 IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 - 19408 2.785,00
TOTAL 2.785,00 2.785,00 2.785,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.