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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1561 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2023. 0,00 1.094,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2023. 1.094,33
03/04/2023 REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 04/2023. 1.094,33
12/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 1.094,33
TOTAL 1.094,33 1.094,33 1.094,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.