Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OLDAIR KAMMCHEN 95373519049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1568 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE FECHADURAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 152. |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2023 |
CONSERTO DE FECHADURAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 152. |
270,00 |
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| 03/04/2023 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 152.
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270,00 |
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| 14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2023
OLDAIR KAMMCHEN 95373519049 - 18705 |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.