Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1591 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PASSO FUNDO/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PASSO FUNDO
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PASSO FUNDO/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PASSO FUNDO, CFE NF ANEXA. |
3.141,94 |
3.141,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2023 |
DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PASSO FUNDO/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PASSO FUNDO
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PASSO FUNDO/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PASSO FUNDO, CFE NF ANEXA. |
3.141,94 |
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03/04/2023 |
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PASSO FUNDO/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PASSO FUNDO, CFE NF ANEXA.
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3.141,94 |
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18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2023
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA - 1066 |
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3.141,94 |
TOTAL |
3.141,94 |
3.141,94 |
3.141,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.