Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1651 |
Data de lançamento: |
20/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPUTADOR INGNIÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATWERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOM PLACA IXK 1557, CFE DANFE 3334. |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2023 |
COMPUTADOR INGNIÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATWERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOM PLACA IXK 1557, CFE DANFE 3334. |
340,00 |
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20/04/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATWERIAL PARA CONSERTO VEÍCULOM PLACA IXK 1557, CFE DANFE 3334.
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340,00 |
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26/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2023
JOSE LEITE PEÇAS - 14703 |
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340,00 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.