Demonstrativo das Despesas Empenhadas
                        
                            
                                | Exercício: 2023 | 
                            
                                | Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |  | 
                        
                        
                        Dados do Empenho
                        
                            
                                | Número do empenho: | 1831 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | 
                            
                                | Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | 
                            
                                | Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | 
                            
                                | Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | 
                            
                                | Função: | Administração | 
                            
                                | Subfunção: | Administração Geral | 
                            
                                | Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | 
                            
                                | Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 
                            
                                | Natureza da despesa: | SALÁRIOS | 
                            
                                | Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 
                                                        
                        
                        
                        Dados da Licitação
                        
                            
                                | Modalidade: | Ordinário | 
                            
                                | Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
                           
                                 
                                
                                    | Licitação número / ano: |  | 
                                
                                 
                         
                        
                        
                        
                            Descritivo do Empenho
                            
                                
                                    | Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
                                                                        
                                            |  | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR IVONEI BACKES. | 0,00 | 891,07 | 
                                                                
                        
                                                    Histórico do Empenho
                            Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 25/04/2023 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR IVONEI BACKES. | 891,07 |  |  | 
                                                                    
                                        | 25/04/2023 | REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR IVONEI BACKES. |  | 891,07 |  | 
                                                                    
                                        | 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1831/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |  |  | 891,07 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 891,07 | 891,07 | 891,07 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 | 
                            
                            Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.