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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1893 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ LANGER. 0,00 2.374,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ LANGER. 2.374,35
28/04/2023 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ LANGER. 2.374,35
04/05/2023 Pagamento de Empenho 1893/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.374,35
TOTAL 2.374,35 2.374,35 2.374,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.