Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: J L E TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1932 |
Data de lançamento: |
02/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA CIDADE CFE NF ANEXA( COMPLEMENTO EMPENHO 1925) |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA CIDADE CFE NF ANEXA( COMPLEMENTO EMPENHO 1925) |
4,00 |
|
|
02/05/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA CIDADE CFE NF ANEXA( COMPLEMENTO EMPENHO 1925)
|
|
4,00 |
|
09/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1932/2023
J L E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 19527 |
|
|
4,00 |
TOTAL |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.