Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1940 |
Data de lançamento: |
04/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENERGIA SEC DE OBRAS |
395,81 |
395,81 |
1.00 |
ENERGIA ELETRICA CTG |
59,06 |
59,06 |
1.00 |
ENERGIA ELETTRICA INCUBADORA
Finalidade: DEPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA SEC. DE OBRAS CFE FATURA ANEXA. |
59,06 |
59,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2023 |
ENERGIA SEC DE OBRAS ENERGIA ELETRICA CTG ENERGIA ELETTRICA INCUBADORA
Finalidade: DEPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA SEC. DE OBRAS CFE FATURA ANEXA. |
513,93 |
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04/05/2023 |
Finalidade: DEPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA SEC. DE OBRAS CFE FATURA ANEXA.
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513,93 |
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09/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1940/2023
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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513,93 |
TOTAL |
513,93 |
513,93 |
513,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.