MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PEDRO NUNES RITTER.
0,00
848,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2023
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PEDRO NUNES RITTER.
848,80
15/05/2023
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PEDRO NUNES RITTER.
848,80
15/05/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social
63,66
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
785,14
TOTAL
848,80
848,80
848,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.