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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2222 Data de lançamento: 22/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS ISK 1557 ( BUCHA DIANTERIA, PIVO SUSPENSÃO, BIELETA, KIT JOGO COIFA AMORTECEDOR COSIM E COLA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAREA CONSERTO VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE ANEXA. 3.442,00 3.442,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2023 PEÇAS DIVERSAS ISK 1557 ( BUCHA DIANTERIA, PIVO SUSPENSÃO, BIELETA, KIT JOGO COIFA AMORTECEDOR COSIM E COLA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAREA CONSERTO VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE ANEXA. 3.442,00
22/05/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAREA CONSERTO VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE ANEXA. 3.442,00
29/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2023 JOSE ORTIZ GNICH - 160 3.442,00
TOTAL 3.442,00 3.442,00 3.442,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.