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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2270 Data de lançamento: 24/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS IRJ 6481 ( BIELETA BARRA, BUCHA BANDEJA, PIVO BANDEJA TERMINAL DIREÇÃO 1.752,00 1.752,00
1.00 PEÇAS DIVERSAS IZS6F28 ( FILTRO ÓLEO E ÓLEO 5W30 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 5365. 756,50 756,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2023 PEÇAS DIVERSAS IRJ 6481 ( BIELETA BARRA, BUCHA BANDEJA, PIVO BANDEJA TERMINAL DIREÇÃO PEÇAS DIVERSAS IZS6F28 ( FILTRO ÓLEO E ÓLEO 5W30 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 5365. 2.508,50
24/05/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 5365. 2.508,50
31/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2023 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 2.508,50
TOTAL 2.508,50 2.508,50 2.508,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.