Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: MATIAS TEIXEIRA PAZ |
Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | CONSERTOSEM RUAS PAVIMENTADAS RUA FLORIANÓPOLIS - 07MT A 19,00 O M =R$ 133,00 RUA BALDUINO SANDER - 25MT A 19,00 O M =R$ 475,00 RUA AMAZONAS- 28MT A 19,00 O M =R$ 532,00 RUA CAMPO GRANDE - 16MT A 19,00 O M =R$ 304,00 RUA SANTA CATARINA - 22MT A 19,00 O M =R$ 418,00 RUA SAO PAULO - 13MT A 19,00 O M =R$ 247,00 RUA FOZ IGUAÇU - 37MT A 19,00 O M =R$ 703,00 RUA PARANÁ - 02MT A 19,00 O M =R$ 38,00 RUA AUGUSTO CADORE - 05MT A 19,00 O M =R$ 95,00 MEIO FIO (CORDAO) 50 MT A 12,00 O M = R$ 600,00 | 3.545,00 | 3.545,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/05/2023 | CONSERTOSEM RUAS PAVIMENTADAS RUA FLORIANÓPOLIS - 07MT A 19,00 O M =R$ 133,00 RUA BALDUINO SANDER - 25MT A 19,00 O M =R$ 475,00 RUA AMAZONAS- 28MT A 19,00 O M =R$ 532,00 RUA CAMPO GRANDE - 16MT A 19,00 O M =R$ 304,00 RUA SANTA CATARINA - 22MT A 19,00 O M =R$ 418,00 RUA SAO PAULO - 13MT A 19,00 O M =R$ 247,00 RUA FOZ IGUAÇU - 37MT A 19,00 O M =R$ 703,00 RUA PARANÁ - 02MT A 19,00 O M =R$ 38,00 RUA AUGUSTO CADORE - 05MT A 19,00 O M =R$ 95,00 MEIO FIO (CORDAO) 50 MT A 12,00 O M = R$ 600,00 NA RUA AMAZONAS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF REPAROS EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO, CFE NF Nº 41. | 3.545,00 | ||
29/05/2023 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF REPAROS EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO, CFE NF Nº 41. | 3.545,00 | ||
02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2023 MATIAS TEIXEIRA PAZ - 18312 | 3.545,00 | ||
TOTAL | 3.545,00 | 3.545,00 | 3.545,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |