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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2340 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 175/70R14 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULO PLACA ISK 8B47, CFE DANFE ANEXA. 444,69 889,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 PNEU 175/70R14 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULO PLACA ISK 8B47, CFE DANFE ANEXA. 889,38
01/06/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULO PLACA ISK 8B47, CFE DANFE ANEXA. 889,38
05/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2340/2023 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 889,38
TOTAL 889,38 889,38 889,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.