Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2340 |
Data de lançamento: |
01/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PNEU 175/70R14
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULO PLACA ISK 8B47, CFE DANFE ANEXA. |
444,69 |
889,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2023 |
PNEU 175/70R14
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULO PLACA ISK 8B47, CFE DANFE ANEXA. |
889,38 |
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01/06/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULO PLACA ISK 8B47, CFE DANFE ANEXA.
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889,38 |
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05/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2340/2023
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 |
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889,38 |
TOTAL |
889,38 |
889,38 |
889,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.