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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2365 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA, CAPA E TERMINAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 135H, CFE DANFE 499. 633,70 633,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 MANGUEIRA, CAPA E TERMINAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 135H, CFE DANFE 499. 633,70
01/06/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 135H, CFE DANFE 499. 633,70
06/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2023 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 633,70
TOTAL 633,70 633,70 633,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.