Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DE SOLEDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
241 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Com Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Comunicação Social |
Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
Finalidade: PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO, CFE NF Nº 1061. |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2023 |
PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO
Finalidade: PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO, CFE NF Nº 1061. |
700,00 |
|
|
16/01/2023 |
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO, CFE NF Nº 1061.
|
|
700,00 |
|
25/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 241/2023
JORNAL FOLHA DE SOLEDADE LTDA - 2684 |
|
|
700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.