Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
242 |
Data de lançamento: |
16/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 231611. |
3.010,94 |
3.010,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2023 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 231611. |
3.010,94 |
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16/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 231611.
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3.010,94 |
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25/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 242/2023
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
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3.010,94 |
TOTAL |
3.010,94 |
3.010,94 |
3.010,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.