Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ELERI WOMMER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2441 |
Data de lançamento: |
05/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
54.00 |
Divisórias divilux 35mm com perfis de aço pintado
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
135,00 |
7.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2023 |
Divisórias divilux 35mm com perfis de aço pintado
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
7.290,00 |
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05/06/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
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7.290,00 |
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26/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2023
ELERI WOMMER LTDA - 17330 |
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7.290,00 |
TOTAL |
7.290,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.