Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FORETTI E BIANCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2447 |
Data de lançamento: |
05/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA JBX7E11, CFE DANFE ANEXA.(COMPLEMENTO EMPENHO 2433) |
2,60 |
2,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA JBX7E11, CFE DANFE ANEXA.(COMPLEMENTO EMPENHO 2433) |
2,60 |
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05/06/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA JBX7E11, CFE DANFE ANEXA.(COMPLEMENTO EMPENHO 2433)
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2,60 |
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14/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2023
FORETTI E BIANCO LTDA - 16237 |
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2,60 |
TOTAL |
2,60 |
2,60 |
2,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.