Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2023. |
1.895,88 |
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| 16/01/2023 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2023. |
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1.895,88 |
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| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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1,58 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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7,90 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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31,59 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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32,28 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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171,40 |
| 25/01/2023 |
Pagamento de Empenho 245/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.651,13 |
| TOTAL |
1.895,88 |
1.895,88 |
1.895,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.