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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2456 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMWENTOS SEC. DE OBRAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMWENTOS SEC. DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA. 6.875,98 6.875,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMWENTOS SEC. DE OBRAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMWENTOS SEC. DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA. 6.875,98
05/06/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMWENTOS SEC. DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA. 6.875,98
16/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2456/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 6.875,98
TOTAL 6.875,98 6.875,98 6.875,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.