Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2476 |
Data de lançamento: |
12/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGTO DE FÉRIAS MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NATANI C. BAUMGARDT. |
0,00 |
1.226,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2023 |
REF. PAGTO DE FÉRIAS MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NATANI C. BAUMGARDT. |
1.226,73 |
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| 12/06/2023 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NATANI C. BAUMGARDT. |
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1.226,73 |
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| 19/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2476/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.226,73 |
| TOTAL |
1.226,73 |
1.226,73 |
1.226,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.