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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2476 Data de lançamento: 12/06/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO DE FÉRIAS MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NATANI C. BAUMGARDT. 0,00 1.226,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2023 REF. PAGTO DE FÉRIAS MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NATANI C. BAUMGARDT. 1.226,73
12/06/2023 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NATANI C. BAUMGARDT. 1.226,73
19/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2476/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 1.226,73
TOTAL 1.226,73 1.226,73 1.226,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.