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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2479 Data de lançamento: 12/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.10 ARLA 32 3,24 55,40
20.94 CASOLINA COMUM 5,49 114,96
1.00 0W20 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CEF FATURA ANEXA. 75,90 75,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2023 ARLA 32 CASOLINA COMUM 0W20 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CEF FATURA ANEXA. 246,26
12/06/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CEF FATURA ANEXA. 246,26
19/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2479/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 246,26
TOTAL 246,26 246,26 246,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.