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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDERSON CONSTANTINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2495 Data de lançamento: 12/06/2023
Tipo de empenho: Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE. REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORAS - SAÍDA AS 16:00H DE 19/06/2023 E RETORNO AS 14:00H DE 21/06/2023. 390,00 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2023 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE. REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORAS - SAÍDA AS 16:00H DE 19/06/2023 E RETORNO AS 14:00H DE 21/06/2023. 975,00
12/06/2023 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE. REQ. ANEXA, LEVAR SERVIDORAS - SAÍDA AS 16:00H DE 19/06/2023 E RETORNO AS 14:00H DE 21/06/2023. 975,00
19/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2023 EDERSON CONSTANTINO - 804 975,00
TOTAL 975,00 975,00 975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.