Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2519 |
Data de lançamento: |
16/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
PISO TATIL BORRACHA DIRECIONAL(LINEAR) AZUL 80,00 UN 9,50 760,00
25X25CM 5MM |
9,50 |
760,00 |
20.00 |
PISO TATIL BORRACHA ALERTA(BOLINHA) AZUL 25X25CMX5MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
9,50 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2023 |
PISO TATIL BORRACHA DIRECIONAL(LINEAR) AZUL 80,00 UN 9,50 760,00
25X25CM 5MM PISO TATIL BORRACHA ALERTA(BOLINHA) AZUL 25X25CMX5MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
950,00 |
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16/06/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
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950,00 |
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04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2023
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA - 14706 |
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950,00 |
TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.