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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2522 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELÍCULA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IBZ 7I47, CFE DANFE 047537113. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 PELÍCULA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IBZ 7I47, CFE DANFE 047537113. 350,00
16/06/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IBZ 7I47, CFE DANFE 047537113. 350,00
26/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2023 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.