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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OSMAR FORMIGLIERI DA SILVA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2705 Data de lançamento: 26/06/2023
Tipo de empenho: Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: INSTALAÇÕES/MANUTENÇÃO DE ABRIGOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Aquisição e instalação de abrigos de passageiros de ônibus, em estrutura metálica, com cobertura e fechamento laterais e traseiros em Policarbonato e chapa metálica, com assento em madeira. Finalidade: Aquisição de abrigos de passageiros de ônibus, em estrutura metálica, com cobertura e fechamento laterais e traseiros em Policarbonato e chapa metálica, com assento em madeira. 8.785,00 52.710,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2023 Aquisição e instalação de abrigos de passageiros de ônibus, em estrutura metálica, com cobertura e fechamento laterais e traseiros em Policarbonato e chapa metálica, com assento em madeira. Finalidade: Aquisição de abrigos de passageiros de ônibus, em estrutura metálica, com cobertura e fechamento laterais e traseiros em Policarbonato e chapa metálica, com assento em madeira. 52.710,00
28/06/2023 Finalidade: Aquisição de abrigos de passageiros de ônibus, em estrutura metálica, com cobertura e fechamento laterais e traseiros em Policarbonato e chapa metálica, com assento em madeira. 26.355,00
30/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2023 OSMAR FORMIGLIERI DA SILVA JUNIOR - 18351 26.355,00
TOTAL 52.710,00 26.355,00 26.355,00
SALDO A PAGAR 26.355,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.