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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2745 Data de lançamento: 26/06/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE LAURA CRISTINA KERBER. 0,00 679,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2023 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE LAURA CRISTINA KERBER. 679,35
26/06/2023 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE LAURA CRISTINA KERBER. 679,35
03/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 679,35
TOTAL 679,35 679,35 679,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.