Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2760 |
Data de lançamento: |
26/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO GRADE ARRADORA, CFE NF ANEXA. |
685,00 |
685,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO GRADE ARRADORA, CFE NF ANEXA. |
685,00 |
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| 26/06/2023 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO GRADE ARRADORA, CFE NF ANEXA.
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685,00 |
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| 05/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2023
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532 |
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685,00 |
| TOTAL |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.