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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2802 Data de lançamento: 26/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PLACA PSI20X30 C/ ADESIVO VINIL - PLACA PSI20X30 C/ ADESIVO VINIL 16,25 65,00
2.00 PLACA PSI20X30 C/ ADESIVO VINIL 17,00 34,00
2.00 PLACA PS220X30 C/ ADESIVO VINIL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES REDE BEM CUIDAR, CFE DANFE 8029. 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2023 PLACA PSI20X30 C/ ADESIVO VINIL - PLACA PSI20X30 C/ ADESIVO VINIL PLACA PSI20X30 C/ ADESIVO VINIL PLACA PS220X30 C/ ADESIVO VINIL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES REDE BEM CUIDAR, CFE DANFE 8029. 189,00
26/06/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES REDE BEM CUIDAR, CFE DANFE 8029. 189,00
07/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2023 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - 18965 189,00
TOTAL 189,00 189,00 189,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.