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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2832 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS IUV 6050 ( TRIZETA, KIT COIFA, ABRAÇADEIRA, COXIM MOTOR TRASEIRO E PARAFUSO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 2930. 679,00 679,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 PEÇAS DIVERSAS IUV 6050 ( TRIZETA, KIT COIFA, ABRAÇADEIRA, COXIM MOTOR TRASEIRO E PARAFUSO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 2930. 679,00
04/07/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUV 6050, CFE DANFE 2930. 679,00
10/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2023 JOSE ORTIZ GNICH - 160 679,00
TOTAL 679,00 679,00 679,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.