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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 50.866.074 ROSELEI SCUINSANI DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2846 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT ACAD PEÇAS MÃO 3 PUSCH Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR, CFE DANFE 047841449. 2.347,53 2.347,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 KIT ACAD PEÇAS MÃO 3 PUSCH Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR, CFE DANFE 047841449. 2.347,53
04/07/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR, CFE DANFE 047841449. 2.347,53
07/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2846/2023 50.866.074 ROSELEI SCUINSANI DA ROSA - 19562 2.347,53
TOTAL 2.347,53 2.347,53 2.347,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.