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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2876 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 07/2023. 0,00 2.524,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 07/2023. 2.524,68
07/07/2023 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 07/2023. 2.524,68
07/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores 6,96
07/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores 7,67
07/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores 147,85
07/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores 155,32
07/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura e Meio Abiente, Centro de Custo: Secretaria da Agricultura - Demais Servidores 180,36
14/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2876/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 2.026,52
TOTAL 2.524,68 2.524,68 2.524,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/07/2023 6,96 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/07/2023 7,67 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 07/07/2023 147,85 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 07/07/2023 155,32 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 07/07/2023 180,36 Lançada
TOTAL   498,16