Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2894 |
Data de lançamento: |
07/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2126.00 |
SAÍBRO CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 473582. |
3,01 |
6.399,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2023 |
SAÍBRO CASCALHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 473582. |
6.399,26 |
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| 07/07/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 473582.
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6.399,26 |
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| TOTAL |
6.399,26 |
6.399,26 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.399,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.