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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2897 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RADIAL 275/80R22,50 PARA CAMINHÕES LISO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80R22,50 PARA CAMINHÕES LISO, CFE DANFE ANEXA. 1.699,97 3.399,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 RADIAL 275/80R22,50 PARA CAMINHÕES LISO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80R22,50 PARA CAMINHÕES LISO, CFE DANFE ANEXA. 3.399,94
07/07/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80R22,50 PARA CAMINHÕES LISO, CFE DANFE ANEXA. 3.399,94
TOTAL 3.399,94 3.399,94 0,00
SALDO A PAGAR 3.399,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.