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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2898 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PNEU RADIAL 275/80 R 22,5 PARA CAMINHÕES BORRACHUDO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80 R 22,5 PARA CAMINHÕES BORRACHUDO, CFE DANFE ANEXA. 1.890,00 11.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 PNEU RADIAL 275/80 R 22,5 PARA CAMINHÕES BORRACHUDO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80 R 22,5 PARA CAMINHÕES BORRACHUDO, CFE DANFE ANEXA. 11.340,00
07/07/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80 R 22,5 PARA CAMINHÕES BORRACHUDO, CFE DANFE ANEXA. 11.340,00
TOTAL 11.340,00 11.340,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.340,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.