Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS. |
5.000,00 |
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31/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
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59,50 |
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31/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2023
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 |
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59,50 |
07/02/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
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2.007,30 |
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10/02/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
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1.407,53 |
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10/02/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
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2.714,53 |
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10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2023
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 |
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1.407,53 |
10/02/2023 |
Anulação |
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-2.007,30 |
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16/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2023
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 |
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2.714,53 |
02/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
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818,44 |
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09/03/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
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818,44 |
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09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2023
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 |
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818,44 |
09/03/2023 |
Anulação |
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-818,44 |
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TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.