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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 415 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 17,5-25G2/L2 16 LONAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 17,5-25G2/L2 16 LONAS, CFE DANFE ANEXA. 4.400,00 8.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 PNEU 17,5-25G2/L2 16 LONAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 17,5-25G2/L2 16 LONAS, CFE DANFE ANEXA. 8.800,00
23/01/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 17,5-25G2/L2 16 LONAS, CFE DANFE ANEXA. 8.800,00
10/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2023 BURICÁ PNEUS LTDA EPP - 17938 8.800,00
TOTAL 8.800,00 8.800,00 8.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.