Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. FOLHA DE PAGAME REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. |
0,00 |
318,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAME REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. |
318,66 |
|
|
23/01/2023 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023. |
|
318,66 |
|
TOTAL |
318,66 |
318,66 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
318,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.