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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 44 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES: 3338-9168, 33389167,33389166 CFE. FATURAS EM ANEXO 460,01 460,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES: 3338-9168, 33389167,33389166 CFE. FATURAS EM ANEXO 460,01
02/01/2023 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES: 3338-9168, 33389167,33389166 460,01
10/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2023 OI SA - 18255 460,01
TOTAL 460,01 460,01 460,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.