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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 484 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICNATES, CFE FATURA ANEXA. 1.701,07 1.701,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICNATES, CFE FATURA ANEXA. 1.701,07
23/01/2023 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICNATES, CFE FATURA ANEXA. 1.701,07
03/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 484/2023 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 1.701,07
TOTAL 1.701,07 1.701,07 1.701,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.