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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 50 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
431.64 GASOLINA ADITIVADA - GASOLINA ADITIVADA 4,68 2.020,08
7096.75 ÓLEO DIESEL 6,25 44.354,69
2471.48 ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: aquisição de combustível cfe. pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 6,37 15.743,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 GASOLINA ADITIVADA - GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10 - ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: aquisição de combustível cfe. pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 62.118,10
02/01/2023 aquisição de combustível cfe. pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 62.118,10
10/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2023 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 62.118,10
TOTAL 62.118,10 62.118,10 62.118,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.