Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
53 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
135.30 |
GASOLINA ADITIVADA |
4,68 |
633,20 |
682.33 |
ÓLEO DIESEL
Finalidade: aquisição de combustível cfe. pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 |
6,25 |
4.264,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL
Finalidade: aquisição de combustível cfe. pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 |
4.897,76 |
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02/01/2023 |
aquisição de combustível cfe. pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 |
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4.897,76 |
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10/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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4.082,15 |
10/01/2023 |
Anulação |
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-815,61 |
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10/01/2023 |
Anulação |
-815,61 |
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TOTAL |
4.082,15 |
4.082,15 |
4.082,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.