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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 540 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SEC. DE AGRICULTURA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SEC. DE AGRICULTURA, CFE FATURA ANEXA. 514,39 3.086,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SEC. DE AGRICULTURA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SEC. DE AGRICULTURA, CFE FATURA ANEXA. 3.086,34
07/02/2023 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SEC. DE AGRICULTURA, CFE FATURA ANEXA. 514,39
08/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2023 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 514,39
10/02/2023 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SEC. DE AGRICULTURA, CFE FATURA ANEXA. 400,59
03/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2023 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 400,59
10/04/2023 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SEC. DE AGRICULTURA, CFE FATURA ANEXA. 354,46
03/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2023 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 354,46
TOTAL 3.086,34 1.269,44 1.269,44
SALDO A PAGAR 1.816,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.