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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 575 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REF MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO Finalidade: REF MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NFS ANEXAS. 1.700,00 8.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 REF MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO Finalidade: REF MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NFS ANEXAS. 8.500,00
07/02/2023 Finalidade: REF MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NFS ANEXAS. 1.594,30
10/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 575/2023 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 1.594,30
02/03/2023 Finalidade: REF MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NFS ANEXAS. 1.626,15
09/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 575/2023 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 1.626,15
TOTAL 8.500,00 3.220,45 3.220,45
SALDO A PAGAR 5.279,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.