Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
575 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
REF MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO
Finalidade: REF MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NFS ANEXAS. |
1.700,00 |
8.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
REF MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO
Finalidade: REF MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NFS ANEXAS. |
8.500,00 |
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| 07/02/2023 |
Finalidade: REF MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NFS ANEXAS.
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1.594,30 |
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| 10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 575/2023
UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 |
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1.594,30 |
| 02/03/2023 |
Finalidade: REF MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NFS ANEXAS.
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1.626,15 |
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| 09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 575/2023
UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 |
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1.626,15 |
| TOTAL |
8.500,00 |
3.220,45 |
3.220,45 |
| SALDO A PAGAR |
5.279,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.