Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
60 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS.
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. |
18.485,30 |
18.485,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS.
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. |
18.485,30 |
|
|
| 02/01/2023 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS.
|
|
18.485,30 |
|
| 11/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 60/2023
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
|
|
18.485,30 |
| TOTAL |
18.485,30 |
18.485,30 |
18.485,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.